Estrutura de Governança
A estrutura de governança da UFJF está definida em seu Estatuto conforme Portaria nº1.105/1998 do MEC. Para o desenvolvimento das suas atividades a UFJF está estruturada da seguinte forma: Órgãos Colegiados Superiores; Reitoria; Pró-reitorias; Unidades Acadêmicas; Órgãos Suplementares. Abaixo a Estrutura Sintética da Governança Corporativa da UFJF que tem como propósito aumentar e proteger o valor e a imagem da instituição por meio de práticas eficientes de gestão e o aprimoramento dos processos de tomada de decisão.
Relato da Comissão de Governança
A Universidade Federal de Juiz de Fora tem avançado na implementação dos instrumentos de governança e integridade. Neste sentido, já tem formalmente implementados e em ação os seguintes órgãos:
- Ouvidoria Geral
- Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas
- Auditoria Interna
- Procuradoria Federal com atuação junto à UFJF
- Diretoria de Integridade e Controle Institucional, que, dentre outras, tem a atribuição de corregedoria, cujo titular foi aprovado pela Corregedoria Geral da União
- Comitê de Gestão, Riscos e Controles
- Comissão de Ética
- Comissão Permanente para Gestão de Proteção de Dados Pessoais
No âmbito da UFJF, tem-se a seguinte normatização sobre governança e integridade:
- Conflito de Interesses – Portaria SEI 1552/2019
- Nepotismo – Portaria SEI 1554/2019
- Gestão de Riscos – Portaria SEI 1553/2019
- Código de Ética dos Servidores da UFJF – Resolução CONSU 77/2021
- Procedimentos e critérios para a contratação de Pessoas Físicas no âmbito da UFJF – Resolução CGRC 01/2022
- Regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito da UFJF – Resolução CONSU 75/2021
No ano de 2021, houve uma dedicação intensa à elaboração do novo PDI da Instituição, que será submetido ao CONSU para avaliação e aprovação ainda neste primeiro semestre de 2022.
A partir deste novo PDI e a definição de novos objetivos e metas estratégicos, será elaborada, ainda em 2022, uma política de gestão de risco que contemple o aspecto integral da Instituição. Enquanto esta política ainda não seja aprovada e implementada, há um gerenciamento a partir das ações estratégicas anuais, enviadas para a Auditoria Interna, que realiza os seus trabalhos a partir delas.
Além desta política, será elaborado, ainda em 2022, um novo plano de integridade, haja vista que todas as ações previstas no plano então vigente foram implementadas.
Informamos que os documentos podem ser acessados diretamente na página do Conselho Superior.
Estratégia
Resultado e Desempenho da Gestão – Atividade Fim
Graduação | Cultura | Pós-Graduação e Pesquisa |
Extensão | Internacionalização | Assistência Estudantil |
Resultado e Desempenho da Gestão – Atividade Meio
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* Página atualizada em 28/04/2022. (clique aqui para retornar para a página inicial)